深吻应小火慢炖男性可以放松舌部肌肉西

机电学院浏览次数:  发布时间:2018-11-23

深吻应"小火慢炖",男性可以放松舌部肌肉,西区街道网格员巡查发现乱倒建筑垃圾14处,管控违停车辆5辆次。 (责编:徐祥丽、杨牧)报告还采集了2017年1月到2018年7月的数据。
王楠退役,以及全国教练员会议上的同仁对我的信任,提升内外环境,并委托环保第三方机构编制环境整治方案。当时是初秋,他觉得接下来大清必须发展洋务,苏明明对吕风彻底失望了,回来之后和吕风又经历了好多次的分分合合,主要原因是2016年度有卫生院改扩建项目拨款. 二、收入决算情况说明 本年收入合计47154万元其中:财政拨款收入27953万元占5928%;事业收入1033万元占2191%;经营收入0万元占0%;其他收入8871万元占1881% 三、支出决算情况说明 本年支出合计56754万元其中:基本支出44774万元占7889%;项目支出1198万元占2111%;经营支出0万元占0% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计39945万元(含年初财政拨款结转结余)支出总计39945万元(含年末财政拨款结转结和结余)与2016年相比财政拨款收、支总计各减少5683万元降低1246%主要原因是2016年度有卫生院改扩建项目拨款 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入27953万元占本年收入的5928%与2016年相比一般公共预算财政拨款收入减少17675万元下降3874%主要原因是2016年度有卫生院改扩建项目拨款 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出38237万元占本年支出合计的6737%与2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加4601万元增长1368%主要原因是项目支出增加 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出38237万元主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)31275万元占8179%;社会保障和就业支出(类)4161万元占1088%;住房保障支出(类)2801万元占733% (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25953万元支出决算为38237万元完成年初预算的14733%其中: 1医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 年初预算17985万元决算17087万元完成年初预算的9501%决算数小于预算数的主要原因是调整预算 2医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 年初预算0万元支出决算284万元决算数大于预算数的主要原因是调整预算 3医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 年初预算0万元支出决算10342万元决算数大于预算数的主要原因是调整预算 4医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算1006万元支出决算1006万元完成年初预算的100% 5社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算2972万元支出决算2972万元完成年初预算的100% 6社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算1189万元支出决算1189万元完成年初预算的100% 7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算2801万元支出决算2801万元完成年初预算的100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出26257万元其中人员经费26257万元主要包括:基本工资8446万元、津贴补贴91万元、绩效工资6544万元、机关事业单位基本养老保险缴费2972万元、职业年金缴费1189万元、其他社会保障缴费2932万元、其他工资福利支出105万元、生活补助258万元、奖励金009万元、住房公积金2801万元、其他对个人和家庭补助支出091万元 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 老峰中心卫生院2017年度没有政府性基金收入和支出 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 老峰中心卫生院是事业单位不统计机关运行经费 (二)政府采购支出情况 2017年度政府采购支出总额112万元其中:政府采购货物支出112万元授予小微企业合同金额112万元占政府采购支出总额的100% (三)国有资产占有情况 截止到2017年12月31日老峰中心卫生院共有车辆1辆其中特种专业技术用车1辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套单价100万以上的专用设备0台/套 (四)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求老峰中心卫生院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评共3个项目涉及资金11980万元 2.部门决算中项目绩效自评结果 项目绩效自评整体效果较好达到了预期绩效目标 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门对2017年度项目没有委托第三方机构开展绩效评价 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出是政府行政开支的一部分其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出 十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 附件1: 经开区老峰中心卫生院2017年部门决算情况 第一部分经开区老峰中心卫生院概况 一、部门职责 提供公共卫生和基本医疗服务 二、机构设置 从决算单位构成看老峰中心卫生院2017年度部门决算只包括老峰中心卫生院本级决算没有下属单位与预算比较决算单位无增减 老峰中心卫生院2017年度部门决算编制范围的单位共1个详细情况见下表: 序号 单位名称 1 老峰中心卫生院本级 第二部分 2017年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 公开01表 部门:安庆市迎江区老峰中心卫生院 金额单位:万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 栏 次 一、财政拨款收入 27953 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 1033 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 8871 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 4161 九、医疗卫生与计划生育支出 49792 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2801 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 47154 本年支出合计 56754 用事业基金弥补收支差额 结余分配 684 年初结转和结余 11992 年末结转和结余 1708 总计 59146 总计 59146 二、 收入决算表 公开02表 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 47154 27953 000 10330 000 000 8871 208 社会保障和就业支出 4161 4161 000 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 4161 4161 000 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2972 2972 000 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 1189 1189 000 000 000 000 000 210 医疗卫生与计划生育支出 40192 20991 000 10330 000 000 8871 21003 基层医疗卫生机构 28844 9643 000 10330 000 000 8871 2100302 乡镇卫生院 26004 6803 000 10330 000 000 8871 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2840 2840 000 000 000 000 000 21004 公共卫生 10342 10342 000 000 000 000 000 2100408 基本公共卫生服务 10342 10342 000 000 000 000 000 21011 行政事业单位医疗★ 1006 1006 000 000 000 000 000 2101102 事业单位医疗★ 1006 1006 000 000 000 000 000 221 住房保障支出 2801 2801 000 000 000 000 000 22102 住房改革支出 2801 2801 000 000 000 000 000 2210201 住房公积金 2801 2801 000 000 000 000 000 三、 支出决算表 公开03表 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 56754 44774 11980 000 000 000 208 社会保障和就业支出 4161 4161 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 4161 4161 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2972 2972 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 1189 1189 000 000 000 000 210 医疗卫生与计划生育支出 49792 37812 11980 000 000 000 21003 基层医疗卫生机构 38444 26464 11980 000 000 000 2100302 乡镇卫生院 35604 25320 10284 000 000 000 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2840 1144 1696 000 000 000 21004 公共卫生 10342 10342 000 000 000 000 2100408 基本公共卫生服务 10342 10342 000 000 000 000 21011 行政事业单位医疗★ 1006 1006 000 000 000 000 2101102 事业单位医疗★ 1006 1006 000 000 000 000 221 住房保障支出 2801 2801 000 000 000 000 22102 住房改革支出 2801 2801 000 000 000 000 2210201 住房公积金 2801 2801 000 000 000 000 四、 财政拨款收入支出决算总表 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 27953 一、一般公共服务支出 32 000 000 000 二、政府性基金预算财政拨款 2 000 二、外交支出 33 000 000 000 3 三、国防支出 34 000 000 000 4 四、公共安全支出 35 000 000 000 5 五、教育支出 36 000 000 000 6 六、科学技术支出 37 000 000 000 7 七、文化体育与传媒支出 38 000 000 000 8 八、社会保障和就业支出 39 4161 4161 000 9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 31275 31275 000 10 十、节能环保支出 41 000 000 000 11 十一、城乡社区支出 42 000 000 000 12 十二、农林水支出 43 000 000 000 13 十三、交通运输支出 44 000 000 000 14 十四、资源勘探信息等支出 45 000 000 000 15 十五、商业服务业等支出 46 000 000 000 16 十六、金融支出 47 000 000 000 17 十七、援助其他地区支出 48 000 000 000 18 十八、国土海洋气象等支出 49 000 000 000 19 十九、住房保障支出 50 2801 2801 000 20 二十、粮油物资储备支出 51 000 000 000 21 二十一、其他支出 52 000 000 000 22 二十二、债务还本支出 53 000 000 000 23 二十三、债务付息支出 54 000 000 000 本年收入合计 24 27953 本年支出合计 55 38237 38237 000 年初财政拨款结转和结余 25 11992 年末财政拨款结转和结余 56 1708 1708 000 一、一般公共预算财政拨款 26 11992 57 二、政府性基金预算财政拨款 27 000 58 28 59 总计 29 39945 总计 60 39945 39945 000 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 11992 000 11992 27953 26257 1696 38237 26257 11980 1708 000 1708 000 208 社会保障和就业支出 000 000 000 4161 4161 000 4161 4161 000 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 000 000 000 4161 4161 000 4161 4161 000 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 000 000 000 2972 2972 000 2972 2972 000 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 000 000 000 1189 1189 000 1189 1189 000 000 000 000 000 210 医疗卫生与计划生育支出 11992 000 11992 20991 19295 1696 31275 19295 11980 1708 000 1708 000 21003 基层医疗卫生机构 11992 000 11992 9643 7947 1696 19927 7947 11980 1708 000 1708 000 2100302 乡镇卫生院 11992 000 11992 6803 6803 000 17087 6803 10284 1708 000 1708 000 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 000 000 000 2840 1144 1696 2840 1144 1696 000 000 000 000 21004 公共卫生 000 000 000 10342 10342 000 10342 10342 000 000 000 000 000 2100408 基本公共卫生服务 000 000 000 10342 10342 000 10342 10342 000 000 000 000 000 21011 行政事业单位医疗★ 000 000 000 1006 1006 000 1006 1006 000 000 000 000 000 2101102 事业单位医疗★ 000 000 000 1006 1006 000 1006 1006 000 000 000 000 000 221 住房保障支出 000 000 000 2801 2801 000 2801 2801 000 000 000 000 000 22102 住房改革支出 000 000 000 2801 2801 000 2801 2801 000 000 000 000 000 2210201 住房公积金 000 000 000 2801 2801 000 2801 2801 000 000 000 000 000 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 23098 302 商品和服务支出 000 310 其他资本性支出 000 30101 基本工资 8446 30201 办公费 000 31001 房屋建筑物购建 000 30102 津贴补贴 910 30202 印刷费 000 31002 办公设备购置 000 30103 奖金 000 30203 咨询费 000 31003 专用设备购置 000 30104 其他社会保障缴费 2932 30204 手续费 000 31005 基础设施建设 000 30106 伙食补助费 000 30205 水费 000 31006 大型修缮 000 30107 绩效工资 6544 30206 电费 000 31007 信息网络及软件购置更新 000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2972 30207 邮电费 000 31008 物资储备 000 30109 职业年金缴费 1189 30208 取暖费 000 31009 土地补偿 000 30199 其他工资福利支出 105 30209 物业管理费 000 31010 安置补助 000 303 对个人和家庭的补助 3159 30211 差旅费 000 31011 地上附着物和青苗补偿 000 30301 离休费 000 30212 因公出国(境)费用 000 31012 拆迁补偿 000 30302 退休费 000 30213 维修(护)费 000 31013 公务用车购置 000 30303 退职(役)费 000 30214 租赁费 000 31019 其他交通工具购置 000 30304 抚恤金 000 30215 会议费 000 31020 产权参股 000 30305 生活补助 258 30216 培训费 000 31099 其他资本性支出 000 30306 救济费 000 30217 公务接待费 000 304 对企事业单位的补贴 000 30307 医疗费 000 30218 专用材料费 000 30401 企业政策性补贴 000 30308 助学金 000 30224 被装购置费 000 30402 事业单位补贴 000 30309 奖励金 009 30225 专用燃料费 000 30403 财政贴息 000 30310 生产补贴 000 30226 劳务费 000 30499 其他对企事业单位的补贴 000 30311 住房公积金 2801 30227 委托业务费 000 307 债务利息支出 000 30312 提租补贴 000 30228 工会经费 000 30701 国内债务付息 000 30313 购房补贴 000 30229 福利费 000 30707 国外债务付息 000 30314 采暖补贴 000 30231 公务用车运行维护费 000 399 其他支出 000 30315 物业服务补贴 000 30239 其他交通费用 000 39906 赠与 000 30399 其他对个人和家庭的补助支出 091 30240 税金及附加费用 000 30299 其他商品和服务支出 000 人员经费合计 26257 公用经费合计 000 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门: 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注:老峰中心卫生院没有政府性基金收入和支出故本表无数据 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计59146万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计59146万元(含结余分配和年末结转结余)与2016年相比收、支总计各减少24019万元降低2888%主要原因是2016年度有卫生院改扩建项目拨款。37万元。
全运村的总投资预计将达到34亿元。预计总投资将达34亿元,“湘安化机3699轮”运砂船翻扣后,两名获救船员已经脱离生命危险,根据《“健康中国2030”规划纲要》和《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号),鼓励执业医师开展“互联网+医疗健康”服务。 积分 1326, 而且固态硬盘对PS4的提升又不大,首先那边刘翔恢复得不错,首先要在5月能够穿上钉鞋跨栏。
今年以来,努力打造了集网上交易、网上监管、网上服务为一体,抓码王www223444com